科协2018年部门预算公开
科协2018年部门预算公开
相关事项说明
第一部分
概况
一、单位主要职责
南召县科学技术协会是南召县科技工作者的群众组织,是县委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是发展科技事业的重要社会力量。其主要职责是:(一)当好县委、县政府科技工作的参谋助手,组织科学论证,推进决策的民主化、科学化。(二)举办学术活动,开展学术交流,活跃学术思想,推进科学技术和经济发展。(三)配合县有关部门打击邪教势力,揭露“***”邪教的歪理邪说,举办宣传活动,增强全民的科技意识,提高全民素质,维护社会稳定。(四)配合有关部门开展继续教育和技术培训,促进科技成果向生产力转化。普及科学知识,推广先进技术,开展青少年教育活动,编印科普教材,提高全县人民的科技文化素质。(五)表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚;参与科技政策和法规的制定:反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。(六)承办自然科学优秀学术论文、优秀科普文章、优秀建议的评选、表彰和奖励。
二、单位构成
县科协机关事业编制6名,其中主席1名,副主席2名,股级领导职数2名,科协下设公益一类事业单位,青少年活动中心,编制2名,科技馆编制1名,经费均实行全额预算管理。公益二类事业单位科技咨询服务中心,编制5名,经费实行自收自支。
第二部分
科协2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
科协2018年收入总计100万元,支出总计100万元,与2017年相比,收入支出增长了2.5万元。主要原因:办公经费及人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
科协2018年收入合计100万元,其中:一般公共预算100万元; 政府性基金收入 0 万元。
三、支出预算总体情况说明
科协2018年支出合计100万元,其中:基本支出86万元,占86 %;项目支出14万元,占14 %。
四、一般公共预算支出预算情况说明
科协2018 年一般公共预算支出年初预算为100万元。主要用于以下方面:(一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0 %;科学技术支出80万元,占80 %;文化体育传媒支出 0万元,占0 %;社会保障支出12万元,占12 %;医疗卫生支出5万元,占 5 %;住房保障(类)支出3万元,占3 %;其他支出0万元,占0 %。)
五、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出85万元,其中:人员经费78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:无。科协项目发展专项支出0万元。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为2.9万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.1万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费0万元,公务用车运行维护费 0 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017年减少0万元,主要原因:没有公务车。
(三)公务接待费2.9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算85万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要的各项费用。
(二)政府采购支出情况
2018年无政府采购预算安排。有0个政府采购项目,金额是0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
(四)关于专项转移支付项目情况说明
2018年,科协使用专项转移制度的项目有0个,涉及金额0万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算“三公”经费支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、政府性基金支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
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