环保局2018年部门预算公开
环保局2018年部门预算公开
相关事项说明
第一部分
概况
一、单位主要职责
贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规,组织实施全县环境保护政策、法规、规章;对全县环境保护工作实施统一监督管理。 组织制订并实施全县环境保护的中、长期规划、年度计划; 组织开展全县环境保护执法检查活动,依法查处各种环境违法行为。 监督全县污染防治工作;组织实施区域污染防治和污染物总量控制;负责监督全县饮用水源保护工作;监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治;调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件,协调处理环境污染纠纷;监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。 组织实施全县排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见;按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件;按规定开展建设项目竣工环境保护验收工作。承担落实全县减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;提出实施总量控制的污染物名称和控制指标;督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况;组织实施全县环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。组织、协调全县环境保护宣传教育工作;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
二、单位构成
南召县环境保护局成立于2000年,为正科级事业单位,下设行政办公室(规划财务股)、环评股、生态股、污染管理股(信访办)、法制宣教股、总量办;二级单位:环境监测站、环境监察大队、辐射站、乡镇环保所,环境综合指挥部。
第二部分
环保局2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计 841 万元,支出总计841万元,与2017年相比,收入支出增长了 44万元。主要原因:人员工资增长,扶贫经费增加。
二、收入预算总体情况说明
2018年收入合计 841 万元,其中:一般公共预算715 万元; 政府性基金收入 126 万元。
三、支出预算总体情况说明
2018年支出合计841 万元,其中:基本支出408 万元,占 48 %;项目支出 433 万元,占 52 %。
四、一般公共预算支出预算情况说明
2018 年一般公共预算支出年初预算为 715万元。主要用于以下方面:(一般公共服务(类)支出 0 万元,占0 %;教育支出 0 万元,占 0 %;科学技术支出 0 万元,占 0 %;文化体育传媒支出0 万元,占 0 %;社会保障支出 59 万元,占8.2%;医疗卫生支出 17.2 万元,占 2.4 %;住房保障(类)支出 14.3 万元,占1.9 %;其他支出 624.7 万元,占87.5 %。)
五、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出 408万元,其中:人员经费 378万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
2018年府性基金预算支出年初预算为 126 万元。支出具体情况如下:禁养区养殖户拆迁补助资金项目发展专项支出126 万元。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为 12 万 元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 1.9 万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费 0 万元,公务用车运行维护费 6 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017年减少0.1 万元,主要原因:节约开支。
(三)公务接待费 6 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算 408 万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要的各项费用。
(二)政府采购支出情况
2018年无政府采购预算安排。有 0 个政府采购项目,金额是 0 万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,环保局组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 0 万元。
(四)关于专项转移支付项目情况说明
2018年,环保局使用专项转移制度的项目有 0 个,涉及金额 0 万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算“三公”经费支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、政府性基金支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
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