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统战部2019年部门预算公开

发布日期:2019-06-15 信息来源:

2019年南召县统战部部门预算公开

第一部分 统战部概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 统战部2019年部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

1)机关运行经费支出情况

2)政府采购支出情况

3)关于预算绩效管理工作开展情况说明

4)国有资产占用情况

5)关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件:统战部2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

南召县委统战部概况

一、南召县委统战部主要职责

1、贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策,提出开展统一战线工作的意见和建议。

2、调查研究党外知识分子的情况,落实好有关政策,及时反映他们的意见和建议。

3、调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、会同有关部门做好党外人士的政治安排工作,做好党外后备干部的培养和举荐工作。

5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系香港、澳门和海外工商界社团代表人士,为“和平统一、一国两制”和经济建设服务。

6、开展海内外统一战线的宣传工作。

7、贯彻执行中央、省、市对台工作的方针、政策和规定,组织对台宣传,处理全县涉台的有关活动和重大事件。窗体顶端

南召县工商业联合会主要职责:

1、参与国家事务和经济、社会生活中重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,做工商界代表人士政治安排的推荐工作。
2
、宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、诚信、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍。
3
、代表并维护会员的合法权益,反映会员合理的要求和建议,为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷。
4
、发挥民间商会作用,为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资和咨询等服务。
5
、开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完美财会管理,照章纳税,提高生产技术和产品质量。

6、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境参观考察,帮助会员开拓国内、国际市场。

7、增进与港、澳、台和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术和人才。

8、承办县委、县政府交办的有关事项。

窗体底端

二、南召县委统战部构成

(一)机构设置

南召县委统战部(全称为:中共南召县委统一战线工作部),内设7个机构:办公室、经济联络科、干部党派知识分子科、宣传调研科、港澳台海外联络科、民族宗教科、民族宗教监督科,共有行政编制15名。下设2个事业单位:南召县归侨侨眷联合会、宗教团体管理办公室,共有编制7名。全部实行全额预算管理。单位退休人员10名。属县级、一级、财政预算行政单位。南召县工商业联合会行政编3名。下设1个事业单位:光彩事业委员会办公室,编制3名。单位退休人员4名。

二)部门预算单位构成

2019年南召县委统战部部门预算包括南召县委统战部本级预算和所属二级单位预算。

1.南召县委统战部本级

2.侨联办

3.宗教团体办

第二部分

南召县委统战部2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县委统战部2019年收入总计429.18万元,支出总计429.18万元,与2018年相比,收入支出各增加264.85万元,增长161.17%。增加原因:机构改制,并入2个单位。

二、收入预算总体情况说明

南召县委统战部2019年收入合计429.18万元,其中:一般公共预算429.18万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县委统战部2019年支出合计429.18万元,其中:基本支出289.12万元,占67.37%;项目支出140.06万元,占32.63%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南召县委统战部2019年收入总计429.18万元,支出总计429.18万元,与2018年相比,收入支出增加264.85万元,增长161.17%。增加原因:工商联,宗教局并入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县委统战部2019年一般公共预算支出年初预算为429.18万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出382.87万元,占89.21%;社会保障支出38.43万元,占8.95%;住房保障(类)支出7.88万元,占1.84%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年一般公共预算基本支出289.12万元,其中:人员经费258.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费30.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:基本支出0万元,项目支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为10.80万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加0.15万元;主要原因:迎检合规接待费增加。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,因公出国(境)费同比2018年增加0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费2.2万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2.2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费同比2018年增加0万元,与上年持平;公务用车运行维护费同比2018年减少0.15万元,主要原因:减少不必要开支。

(三)公务接待费8.6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费预算数同比2018年增加0.3万元,主要原因:上级检查增多,接待费增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算289.12万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

我局2019年无政府采购预算安排。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,南召县委统战部组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,南召县委统战部组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0量,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)关于专项转移支付项目情况说明

2019年,南召县委统战部使用专项转移支付的项目有0个,涉及金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南召县统战部2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府基金支出情况表

8一般公共预算“三公”经费支出情况表

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