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信访局2019年部门预算公开

发布日期:2019-06-15 信息来源:

2019年南召县信访局部门预算公开

第一部分 南召县信访局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南召县信访局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2、政府采购支出情况

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

4、国有资产占用情况

5、关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件:南召县信访局2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府性基金支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

南召县信访局概况

一、南召县信访局主要职责

(一)拟定全县有关信访工作的方案、办法,并负责组织实施。

(二)代表县委、县政府受理人民群众给县委、县政府及其主要领导人的来信(包括电子信件、短信),接待群众来访,为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

(三)承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志批件的落实情况;向有关单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

(四)协调处理跨区域跨部门的重要信访事项和突发上访事件;对重要案件实施个案监督,并提出对有关责任人的处理意见和建议。

(五)分析研究信访工作形势,征集群众建议,及时向县委、县政府提供信访信息,并对重要问题提出意见和建议。

(六)指导全县信访工作,组织交流工作经验,提出改进措施;组织信访干部培训;指导全县信访部门办公自动化建设。

(七)负责信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作的县际活动。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、南召县信访局机构设置和部门预算单位构成构成

(一)机构设置

南召县信访局部门预算仅为本级预算。南召县信访局现有编制34人,实际在编30人。南召县信访局下设办公室(监察室)、综合调研科、联席办、督查科、复查办、办信科(接访科)、电子信息科、群众来访接待中心。

(二)部门预算单位构成

2019年部门预算仅包括南召县信访局本级预算,无所属二级单位预算。

第二部分

南召县信访局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县信访局2019年收入总计673.12万元,支出总计673.12万元,与2018年相比,收入支出减少54.88万元,下降7.54%。减少原因:厉行节约,减少开支。

二、收入预算总体情况说明

南召县信访局2019年收入合计673.12万元,其中:一般公共预算673.12万元;政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县信访局2019年支出合计673.12万元,其中:基本支出250.35万元,占37.19%;项目支出422.77万元,占62.81%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南召县信访局2019年财政拨款收入合计为673.12万元,支出合计673.12万元,与2018年相比,收入支出减少54.88万元,下降7.54%。减少原因:厉行节约,减少开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县信访局2019年一般公共预算支出年初预算为673.12万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出629.88万元,占93.58%;社会保障支出30.99万元,占4.60%;卫生健康支出9.18万元,占1.36%;住房保障(类)支出3.07万元,占0.46%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2019年一般公共预算基本支出250.37万元,其中:人员经费234.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费15.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为24.09万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加14.09万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。因公出国(境)费与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费19.49万元。其中,公务用车购置费14.98万元;公务用车运行维护费4.51万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费同比2018年增加14.98万元,主要原因:单位老车报废购置行车导致公务购置费增加。公务用车运行维护费同比2018年减少0.49万元,主要原因:减少不必要开支。

(三)公务接待费4.60万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费预算数同比2018年减少0.4万元,主要原因:压减支出,控制不必要的开支。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算250.37万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年有政府采购预算安排。(有2个政府采购项目,金额16.58万元。)其中:政府采购货物预算16.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,南召县信访局组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,南召县信访局组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)关于专项转移支付项目情况说明

2019年,南召县信访局使用专项转移支付的项目有0个,涉及金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南召县信访局2019年度部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款预算收支情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府性基金支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

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