2019年南召县行政审批服务中心部门预算公开目录
2019年南召县行政审批服务中心部门预算公开
目 录
第一部分 行政审批服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 行政审批服务中心2019年部门预算情况说明
1.收入支出预算总体情况说明
2.收入预算总体情况说明
3.支出预算总体情况说明
4.财政拨款收支预算总体情况说明
5.一般公共预算支出预算情况说明
6.一般公共预算基本支出预算情况说明
7.政府性基金预算支出情况说明
8.“三公”经费支出预算情况说明
9.其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费支出情况
(2)政府采购支出情况
(3)关于预算绩效管理工作开展情况说明
(4)国有资产占用情况
(5)关于专项转移支付项目情况说明
第三部分 名词解释
附件:行政审批服务中心2019年度部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款预算收支情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.政府基金支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
南召县行政审批服务中心概况
一、南召县行政审批服务中心主要职责
(一)依照国家有关法律、法规,制定中心各项规章制度、管理办法并组织实施;
(二)负责进入中心服务项目和服务窗口的确定和调整,对项目办理情况进行协调、督查;
(三)负责对窗口单位行政审批服务工作进行目标管理考核;
(四)对各窗口单位及各办事窗口办理行政事项提供服务;
(五)负责召集各窗口单位召开联办审批协调会,并对联审会议确定事宜的落实情况进行检查、督促;
(六)会同窗口单位对窗口工作人员进行管理和奖惩,负责受理对窗口工作人员违规违纪行为的投诉,并会同窗口单位做出处理决定;
(七)组织窗口工作人员的政治业务培训;
(八)对县直部门设立的各类服务大厅(窗口)和分中心进行管理和指导,对乡镇行政审批服务工作进行指导;
二、行政审批服务中心机构设置及部门预算单位构成
(一)机构设置
南召县行政审批服务中心成立于2002年,为县政府直属正科级事业单位,2018年8月搬迁至县城人民路南段平安路,总面积3000余平方米。主要职能是对中心窗口行政审批服务工作进行组织、协调、监督、管理和服务,对乡镇便民服务工作进行指导。中心现有编制11人,办公经费实行财政全额预算管理。
2018年以来,县政府投资260余万元中心对新的政务服务大厅进行了装修,并购置了办公软件、智能设备和电子监察设备,新大厅于2018年8月13日正式启用。
按照市中心统一要求,大厅按照投资项目服务、不动产集成服务、商事登记、综合受理服务、马上办服务等功能服务区进行设置,实行前台统一登记、后台分类审批、统一窗口出证的办公模式,实现了全流程网上分类审批。
大厅设置了智能排队系统、自助申报系统、样表服务系统等便民服务设施,并免费为办事群众提供复印、茶水、无线WIFI等服务,不断提升群众办事的便利性。
全县有政务服务事项的单位有33个,政务服务事项总数为1210项。目前,大厅进进驻政务服务事项936项,占全县政务服务总量的77.4%。进驻单位21个,窗口86个,人员136人。
(二)部门预算单位构成
2019年南召县行政审批服务中心部门预算包括县行政审批服务中心本级预算,无所属二级单位预算。
第二部分
南召县行政审批服务中心2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
南召县行政审批服务中心2019年收入总计398.14万元,支出总计398.14万元。与2018年相比,收入支出各增加266.14万元,增长201.62%,增加原因:新增搬迁后购置办公设施经费。
二、收入预算总体情况说明
南召县行政审批服务中心2019年收入合计398.14万元,其中:一般公共预算398.14万元。
三、支出预算总体情况说明
南召县行政审批服务中心2019年支出合计398.14万元,其中:基本支出44.97万元,占11.3%;项目支出353.17万元,占88.7%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南召县行政审批服务中心2019年财政拨款收入总计398.14万元,支出总计398.14万元,与2018年相比,收入支出各增加266.14万元,增长201.62%,增加原因:购置办公设施经费289万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
南召县行政审批服务中心2019年一般公共预算支出年初预算为398.14万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出388.93万元,占97.69%;社会保障支出5.82万元,占1.46%;卫生健康支出1.68万元,占0.42%;住房保障(类)支出1.71万元,占0.43%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我中心《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
2019年一般公共预算基本支出44.97万元,其中:人员经费43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:基本支出0万元,项目支出0万元。
七、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为4.4万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少0.1万元。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,因公出国(境)费同比2018年增加0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费同比2018年增加0万元,与上年持平;公务用车运行维护费同比2018年增加0万元,与上年持平。
(三)公务接待费4.4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费预算数同比2018年减少0.1万元,主要原因:压减支出,控制不必要的开支。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算44.97万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
我中心2019年无政府采购预算安排。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,南召县行政审批服务中心组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,南召县行政审批服务中心组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末,我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0量,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于专项转移支付项目情况说明
2019年,南召县行政审批服务中心使用专项转移支付的项目有0个,涉及金额0万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
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